lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quixelô

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12288 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
10/02/2025 10020042
ANTONIA BARBARA DA SILVA ALVES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020041
ANDREIA BATISTA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020040
ANA PAULA VIANA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020039
ANA PAULA RODRIGUES SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020038
AMANDA DA SILVA NUNES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020037
ALICE GOMES SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020036
AIRLA SOUZA FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020035
ADRIANA MARIA MACHADO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020034
VANDA VENTINO DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020033
SIMONE GOMES DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020032
SILDERLANDIA JOSEFA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020031
ROSEANA SIMÃO DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020030
REGINA CELIA GOMES DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020029
RAQUEL SILVA FERREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 750,00
10/02/2025 10020028
RAIMUNDO RARISON ALMEIDA BEZERRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020027
NARA RAQUEL DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020026
MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020025
MARIA ORBELIA JULIÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020024
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020023
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020020
KAUAN ARAUJO FERREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020015
GABRYELLA APARECIDA SILVA GOMES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020014
FRANCISCO LAIRTON ARAUJO SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020013
FRANCISCA BEZERRA ARAUJO PEREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020012
FRANCISCA ELIONEIDE SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020005
ALINE GOMES LIMA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020003
ALDINEIDE ALVES DE ALMEIDA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10020001
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
EMPENHADO 7.500,00
10/02/2025 10010005
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
PAGO 3.800,00
10/02/2025 10010005
SERCOMP CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS PARA DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO [...]
LIQUIDADO 3.800,00
10/02/2025 10010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE [...]
PAGO 1.309,00
10/02/2025 10010002
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO - CNM
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ESTA MUNICIPALIDADE [...]
LIQUIDADO 1.309,00
10/02/2025 10010001
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO [...]
PAGO 2.172,00
10/02/2025 10010001
APRECE-ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE, PARA FINS DE MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO [...]
LIQUIDADO 2.172,00
10/02/2025 08010004
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
PAGO 2.803,70
10/02/2025 08010003
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
PAGO 3.504,60
10/02/2025 08010002
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
PAGO 3.504,60
10/02/2025 08010001
ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCEDIMENTOS INERENTES À CON [...]
PAGO 4.205,50
10/02/2025 07020008
AIDES PEREIRA LOPES
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. AIDES PEREIRA LOPES, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR A [...]
LIQUIDADO 98,00
10/02/2025 07020007
HILDA BARBOSA ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. HILDA BARBOSA ARAUJO, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR O [...]
LIQUIDADO 153,00
10/02/2025 07010009
D LIMA SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
PAGO 5.000,00
10/02/2025 07010009
D LIMA SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
LIQUIDADO 5.000,00
10/02/2025 07010008
D LIMA SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
PAGO 64.895,61
10/02/2025 07010008
D LIMA SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO DESTINADOS A EXECUÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2 [...]
LIQUIDADO 64.895,61
10/02/2025 07010004
D LIMA SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (PICK-UP) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 [...]
PAGO 9.250,00
10/02/2025 07010004
D LIMA SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO (PICK-UP) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO Nº 2023.07.26.1 [...]
LIQUIDADO 9.250,00

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