lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quixelô

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 12288 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/07/2025 - 12:56:11
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
30/06/2025 10020028
RAIMUNDO RARISON ALMEIDA BEZERRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020027
NARA RAQUEL DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020026
MARIA VITÓRIA OLIVEIRA MENEZES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020025
MARIA ORBELIA JULIÃO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020024
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020023
MARIA ARLETE GUEDES MEDEIROS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020022
LARISSA LIMA DO CARMO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020021
LAIANE DO CARMO PEREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020020
KAUAN ARAUJO FERREIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020019
JOSEFA MARIA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020018
IZADORA OLIVEIRA ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020017
ITAUANA ALVES DE SOUZA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020016
GILVERLANDIA FERREIRA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020011
FRANCISCA CLEUDA OLIVEIRA FREITAS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020010
ERIDAN QUEIROZ ALBUQUERQUE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020009
ERICA TEREZINHA DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020008
CHARLIANE SOARES ALVES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERIODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020007
ANA NEILA ALVES DOS SANTOS
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020006
ANA KERULLEN QUEIROZ LEITE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020005
ALINE GOMES LIMA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020004
ALEXANDRA CAROLINO DA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020002
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO VESPERTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 10020001
ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS NO PERÍODO MATUTINO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO D [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 07050011
LUCAS DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 06060014
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
LIQUIDADO 153,00
30/06/2025 06060013
MAURIO GERALDO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 06060012
MAURIO GERALDO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR OS PACIENT [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 06060011
JANAINA ALVES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR O PACIE [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 06060010
JANAINA ALVES LIMA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JANAINA ALVES LIMA TEC ENFERMAGEM , LOTADA NO HOSPITAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE DESTE M [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 06060009
MIGUEL ALVES DO CARMO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DO [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 06060008
SILDENIA ABREU SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SILDENIA ABREU SILVPARA ACOMPANHAR A PACIENTE DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ, FRANCISCA BENTO DE SOUZA E PEDRO NOGUEIRA OLIVEIRA [...]
LIQUIDADO 196,00
30/06/2025 06060007
CLAUDIA MARIA SANTOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUIDIA MARIA SANTOS , TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O P [...]
LIQUIDADO 153,00
30/06/2025 06060006
HILDA BARBOSA ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. HILDA BARBOSA ARAUJO, TEC. DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA ACOMPANHAR O P [...]
LIQUIDADO 196,00
30/06/2025 05060024
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O PACIENT [...]
LIQUIDADO 196,00
30/06/2025 05060023
FRANCISCO ABREU DE ARAÚJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ABREU DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 05060022
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O P [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 05060021
MAYRLA ROSALIA OLIVEIRA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MAYRLA ROSALIA OLVEIRA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL. PARA ACOMPAN [...]
LIQUIDADO 196,00
30/06/2025 05060020
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPOR [...]
LIQUIDADO 392,00
30/06/2025 05050009
JOICE ALVES MACEDO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUN [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 05050008
FRANCISCO RAMON SILVA PINHO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE BOLSA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNI [...]
PAGO 750,00
30/06/2025 04060019
ARLEUDO ALVES DE ARAUJO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ARLEUDO ALVES DE ARAUJO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
LIQUIDADO 294,00
30/06/2025 04060018
MIGUEL ALVES DO CARMO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MIGUEL ALVES DO CARMO, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA CONDUZIR O TRANSPORTE S [...]
LIQUIDADO 1.071,00
30/06/2025 04060017
REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. REGINALDO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR [...]
LIQUIDADO 1.071,00
30/06/2025 04060016
CLAUDIA MARIA SANTOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. CLAUIDIA MARIA SANTOS , TEC DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA ACOMPANHAR O P [...]
LIQUIDADO 98,00
30/06/2025 03060039
ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ALANA NADYLA NEGREIROS DA SILVA LUCENA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, LOTADA NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL [...]
LIQUIDADO 196,00
30/06/2025 03060037
MAURIO GERALDO DA SILVA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MAURIO GERALDO DA SILVA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE [...]
LIQUIDADO 294,00
30/06/2025 03060036
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 15 (QUINZE ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA, MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR OS PA [...]
LIQUIDADO 2.295,00
30/06/2025 03060035
MARIA IARLA SANTOS SOUZA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. MARIA IARLA SANTOS SOUZA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DESTE MUNICIPIO , AURINO ODILON DA SILVA ,PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DO [...]
LIQUIDADO 153,00
30/06/2025 03060016
JB DISTRIBUIDORA LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE QUIXELÔ/CE, CONFORM [...]
LIQUIDADO 196,50
30/06/2025 03030059
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO [...]
LIQUIDADO 26.103,71
30/06/2025 03030058
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE [...]
LIQUIDADO 12.629,76
30/06/2025 03030057
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOC [...]
LIQUIDADO 4.647,42
30/06/2025 03030056
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, JU [...]
LIQUIDADO 5.544,49
30/06/2025 03030055
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
LIQUIDADO 32.835,85
30/06/2025 03030054
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, JUNTO A [...]
LIQUIDADO 817,18
30/06/2025 03030051
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%, [...]
LIQUIDADO 1.248,00
30/06/2025 03030024
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, NOS TERMOS DA LE [...]
PAGO 994,56
30/06/2025 03030024
FOPAG - PREMIAÇÃO PREVINE BRASIL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO VARIÁVEL AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE - PROGRAMA PREVINE BRASIL, NOS TERMOS DA LE [...]
LIQUIDADO 994,56
30/06/2025 03030021
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE. FOLHAS 8 [...]
PAGO 5.012,33
30/06/2025 03030009
FOPAG - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES NÃO EFETIVOS, CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE E LOTADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
PAGO 10.626,00

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