| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2026 |
19020002
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES DE ARO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES E VINCULADO ÀS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
14.182,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060006
LINDOMAR NOGUEIRA DE OLIVEIRA
|
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM REFORMA DE BANCOS TIPO LONGARINA (COM PINTURA, MONTAGEM E ACABAMENTO) PERTENCENTES A LOJA DO PROGRAMA MAIS CI [...]
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EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 17/06/2026 |
17060005
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC - 0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVE [...]
|
EMPENHADO |
6.796,80 |
|
| 17/06/2026 |
17060004
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NVC -0972 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
21.056,50 |
|
| 17/06/2026 |
17060003
AILTON FERNANDES DA SILVA
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19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. AILTON FERNANDES DA SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESPORTO, PARA COMPARECER A SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CEARÁ (A [...]
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EMPENHADO |
482,00 |
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| 17/06/2026 |
17060002
JOSE GILSON LAURENTINO COURAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JOSE GILSON LAURENTINO COURAS, PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 17 E 1 [...]
|
EMPENHADO |
482,00 |
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| 17/06/2026 |
17060001
A B JUNIOR LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECO [...]
|
EMPENHADO |
35,08 |
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| 17/06/2026 |
15060003
S. S. NOGUEIRA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
30.200,00 |
|
| 17/06/2026 |
15060003
S. S. NOGUEIRA - ME
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
30.200,00 |
|
| 17/06/2026 |
15060002
S. S. NOGUEIRA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
28.200,00 |
|
| 17/06/2026 |
15060002
S. S. NOGUEIRA - ME
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
28.200,00 |
|
| 17/06/2026 |
15060001
S. S. NOGUEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: LOCAÇÃ [...]
|
PAGO |
33.400,00 |
|
| 17/06/2026 |
15060001
S. S. NOGUEIRA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DOS PRINCIPAIS EVENTOS DE FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
33.400,00 |
|
| 17/06/2026 |
11060001
MONICA BEZERRA DE LIMA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2026.03.13.2.1.
|
LIQUIDADO |
10.234,75 |
|
| 17/06/2026 |
10060005
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE FÁBRICA DE 90 (NOVENTA) MIL QUILÔMETROS DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 N3 GSE FLEX, DE PLACAS THW [...]
|
PAGO |
292,41 |
|
| 17/06/2026 |
10060005
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTINADO A REALIZAÇÃO DA REVISÃO DE FÁBRICA DE 90 (NOVENTA) MIL QUILÔMETROS DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 N3 GSE FLEX, DE PLACAS THW [...]
|
LIQUIDADO |
292,41 |
|
| 17/06/2026 |
10060004
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE FÁBRICA DE 90 (NOVENTA) MIL KILOMETROS DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 N3 GSE FLEX, DE PLACAS THW - 9J61, ATRAVES D [...]
|
PAGO |
388,74 |
|
| 17/06/2026 |
10060004
ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO DE FÁBRICA DE 90 (NOVENTA) MIL KILOMETROS DO VEICULO FIAT MOBI LIKE 1.0 N3 GSE FLEX, DE PLACAS THW - 9J61, ATRAVES D [...]
|
LIQUIDADO |
388,74 |
|
| 17/06/2026 |
08060009
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS [...]
|
PAGO |
2.265,60 |
|
| 17/06/2026 |
08060009
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS [...]
|
LIQUIDADO |
2.265,60 |
|
| 17/06/2026 |
08060008
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
23.064,24 |
|
| 17/06/2026 |
08060008
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO VOLARE V8L DE PLACAS PMH - 9218 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
23.064,24 |
|
| 17/06/2026 |
07050006
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE VILA ANTONICO NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
35.487,32 |
|
| 17/06/2026 |
07050006
ARN CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
5º (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE VILA ANTONICO NESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
67.744,62 |
|
| 17/06/2026 |
06010001
HF PNEUS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTES E VINCULADO ÀS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO [...]
|
PAGO |
10.136,00 |
|
| 17/06/2026 |
05030010
ORVAL ORGANIZACAO VALENTE LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GÁS DE COZINHA) BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO BL [...]
|
PAGO |
253,40 |
|
| 17/06/2026 |
03060001
LEONARDO REGIS MEDEIROS DE OLIVEIRA
|
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM SISTEMA DE CFTV (CÂMERAS DE SEGURANÇA), INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO E O RECONDICIONAMENTO DE CA [...]
|
PAGO |
13.095,00 |
|
| 17/06/2026 |
02030006
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN AIRCROSS DE PLACAS PNC - 8913 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
|
PAGO |
13.797,08 |
|
| 17/06/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
22,98 |
|
| 17/06/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
53,34 |
|
| 17/06/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
53,34 |
|
| 17/06/2026 |
02010008
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
22,98 |
|
| 17/06/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
35,01 |
|
| 17/06/2026 |
02010007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
35,01 |
|
| 16/06/2026 |
29050022
JOSE JAMES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, MICROONDAS E GELÁGUA PERTENCENTES AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 16/06/2026 |
25050042
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F89 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
|
PAGO |
7.788,00 |
|
| 16/06/2026 |
25050041
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS PNF - 0F89 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
52.725,63 |
|
| 16/06/2026 |
25050040
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO INFAN [...]
|
PAGO |
9.345,60 |
|
| 16/06/2026 |
25050039
HF PNEUS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OSR - 1J21 PERTENCENTE A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30%, ATRAV [...]
|
PAGO |
42.214,11 |
|
| 16/06/2026 |
20010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
PAGO |
11.337,13 |
|
| 16/06/2026 |
20010001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO AO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PELA CESSÃO DA SERVIDORA SRA. JUCIRENE ANA DE ARAUJO DA SILVA DE SEU QUADRO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS PARA PREST [...]
|
LIQUIDADO |
11.337,13 |
|
| 16/06/2026 |
16060011
ECO TEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
10º (DECIMA) MEDIÇÃO REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, PARA CLIMATIZAÇÃO IN [...]
|
EMPENHADO |
65.084,89 |
|
| 16/06/2026 |
16060010
JASNEY HERBTTY ALEXANDRE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. JASNEY HERBTTY ALEXANDRE, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALESSA GANE MACIEL PARA CONSULTA [...]
|
EMPENHADO |
98,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060009
ALLAN GUEDES AMARO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. ALLAN GUEDES AMARO, MOTORISTA, LOTADO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTAR ALMIR ALVES DO NASCIMENTO, JOSÉ GABRIEL ARAÚJO [...]
|
EMPENHADO |
294,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060008
ASSESI BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ? MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.110,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060007
ASSESI BRASIL LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ? MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.145,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060006
ASSESI BRASIL LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ? MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.180,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060005
ASSESI BRASIL LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SITE OFICIAL, E ? MAILS INSTITUCIONAIS E CARTA DE SERVIÇOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
5.215,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060004
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAUL KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
2.265,60 |
|
| 16/06/2026 |
16060003
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO AS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
EMPENHADO |
7.229,65 |
|
| 16/06/2026 |
16060002
CARLOS CESAR S FREITAS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK (LANCHE) TIPO SELF SERVICE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 16/06/2026 |
16060001
ÁGIL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DO ALUNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL VINCULADO AO FUNDEB 30% E COORDENADO ATRAVÉS DA [...]
|
EMPENHADO |
58.927,50 |
|
| 16/06/2026 |
11060002
LUIZ ANTONIO TAVARES
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDOR SR. LUIZ ANTONIO TAVARES , CHEFE DE MANUTENÇÃO , LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE , PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A MANUTE [...]
|
LIQUIDADO |
372,00 |
|
| 16/06/2026 |
02010237
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QU [...]
|
PAGO |
10.157,18 |
|
| 16/06/2026 |
02010205
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE QUIXELÔ/CE, [...]
|
PAGO |
10.488,70 |
|
| 16/06/2026 |
02010203
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DES [...]
|
PAGO |
1.366,47 |
|
| 16/06/2026 |
02010202
A. CLEIA PEREIRA DA SILVA - FILIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E LOCADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNIC [...]
|
PAGO |
11.282,34 |
|
| 16/06/2026 |
02010190
FOPAG - INCENTIVO COMPONENTE DE QUALIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INCENTIVO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PELO BOM DESEMPENHO DAS METAS DO COMPONENTE DE QUALIDADE, AÇÃO DE RESP [...]
|
PAGO |
12.783,84 |
|
| 16/06/2026 |
02010161
FOPAG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL M [...]
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PAGO |
9.590,90 |
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| 16/06/2026 |
02010160
FOPAG - CAPS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE QUE ATUAM JUNTO AO CAPS - CENTRO DE ATE [...]
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PAGO |
1.918,18 |
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