Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
17/04/2025 |
02010084
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E [...]
|
PAGO |
3.408,56 |
|
17/04/2025 |
02010083
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
1.755,00 |
|
17/04/2025 |
02010077
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV [...]
|
PAGO |
7.679,77 |
|
17/04/2025 |
02010076
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
21.712,56 |
|
17/04/2025 |
02010069
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
6.995,79 |
|
17/04/2025 |
02010068
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAME [...]
|
PAGO |
13.531,90 |
|
17/04/2025 |
02010006
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
5.059,57 |
|
17/04/2025 |
02010006
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA PARA FORMAÇÃO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
5.059,57 |
|
17/04/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
17,57 |
|
17/04/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
17,57 |
|
17/04/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
PAGO |
18,70 |
|
17/04/2025 |
02010001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO, FINANCAS E ORCAMENTO
CUSTEIO DAS TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO DE QUIXELÔ/CE.
|
LIQUIDADO |
18,70 |
|
16/04/2025 |
19030003
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O(S [...]
|
PAGO |
153,00 |
|
16/04/2025 |
18030010
WILTON SANTANA CAVALCANTE - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA DA E.E.F. JOAQUIM GOMES DA SILVA DO SITIO MULUNGU, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
16/04/2025 |
17030007
CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS ) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR SR. CARLOS RONIELLE ARAUJO LEITE , MOTORISTA, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, PARA TRANSPORTAR O( [...]
|
PAGO |
196,00 |
|
16/04/2025 |
17030002
A N VASCONCELOS JUNIOR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE TABLETS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
8.087,73 |
|
16/04/2025 |
16040015
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL VINCULADO AO BLOCO D [...]
|
EMPENHADO |
13.727,31 |
|
16/04/2025 |
16040014
D LIMA SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESEMPENHADAS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
EMPENHADO |
27.454,62 |
|
16/04/2025 |
16040013
GAMA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO PARA O CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO SOB A RESPONS [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
16/04/2025 |
16040012
HF PNEUS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS PNI - 5D03 PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL E VINCULADO JUNTO A [...]
|
EMPENHADO |
7.677,32 |
|
16/04/2025 |
16040011
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA
|
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE NO TRECHO IGUATU/CE X JOÃO PESSOA/PB X IGUATU/CE E HOSPEDAGEM EM HOTEL EM FAVOR DO SENHOR [...]
|
EMPENHADO |
2.992,64 |
|
16/04/2025 |
16040010
P.C DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA,
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA RAIMUNDA NADIR GOMES MAIA NO SÍTIO JIQUI ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, POR I [...]
|
EMPENHADO |
3.750,36 |
|
16/04/2025 |
16040009
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE [...]
|
EMPENHADO |
2.265,60 |
|
16/04/2025 |
16040008
HF PNEUS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KWID DE PLACAS SAV - 0I21 PERTENCENTE E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE QUIXELÔ-CE, CONF [...]
|
EMPENHADO |
7.058,36 |
|
16/04/2025 |
16040007
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE 01 (UM) FREEZER PERTENCENTE AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR, AÇÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
16/04/2025 |
16040006
PEDRO MUNIZ ROCHA 40350738300
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA E 01 (UM) BEBEDOURO PERTENCENTES A E.E.I. EDINETE MARTINS E E.E.F. JOÃO VICENTE ALVES DA VILA ANTO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
16/04/2025 |
16040005
BRUNO SANTO DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. BRUNO SANTO DE OLIVEIRA, MOTORISTA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CONDUZIR PESSOAL DESTA PREFEITURA PARA PA [...]
|
EMPENHADO |
153,00 |
|
16/04/2025 |
16040004
JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. JOSEFA FREITAS LOPES DE MOURA, ASSESSORA TÉCNICA/COORDENADORA DA REDE PETECA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PA [...]
|
EMPENHADO |
142,00 |
|
16/04/2025 |
16040003
ILDERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA GONCALVES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. ILDERLÚCIA CÂNDIDO DE OLIVEIRA GONÇALVES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE IMPORTANTE REUNIÃO JUNTO A AS [...]
|
EMPENHADO |
241,00 |
|
16/04/2025 |
16040002
MARIA SOARES ARAUJO LUCENA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. MARIA SOARES ARAUJO LUCENA, SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE IMPORTANTE REUNIÃO JUNTO A ASSESSORIA CIVITAS [...]
|
EMPENHADO |
241,00 |
|
16/04/2025 |
16040001
UNCME - UNIÃO NACIONAL CONSELHOS MUN DE EDUCAÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ANUIDADE DE COMPETENCIA 2025 EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/CE, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.530,00 |
|
16/04/2025 |
16040001
UNCME - UNIÃO NACIONAL CONSELHOS MUN DE EDUCAÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ANUIDADE DE COMPETENCIA 2025 EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/CE, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO [...]
|
LIQUIDADO |
1.530,00 |
|
16/04/2025 |
16040001
UNCME - UNIÃO NACIONAL CONSELHOS MUN DE EDUCAÇÃO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ANUIDADE DE COMPETENCIA 2025 EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME/CE, COMO FORMA DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO FIRMADO [...]
|
EMPENHADO |
1.530,00 |
|
16/04/2025 |
15040018
DEYVID ABREU MELO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR SR. DEYVID ABREU MELO, CONSELHEIRO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO QUA [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
16/04/2025 |
15040017
SEBASTIANA THAIS SILVA OLIVEIRA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SRA. SEBASTIANA THAIS SILVA OLIVEIRA, CONSELHEIRA TUTELAR, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA REALIZAR AC [...]
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
16/04/2025 |
14040002
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
3.015,00 |
|
16/04/2025 |
14040002
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS ATENDIDAS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
3.015,00 |
|
16/04/2025 |
14040001
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
PAGO |
3.015,00 |
|
16/04/2025 |
14040001
F TEIXEIRA DE SOUZA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA, AÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS [...]
|
LIQUIDADO |
3.015,00 |
|
16/04/2025 |
14020006
ERICO VINICIO A BATISTA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS E COORDENADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUIXELÔ/CE. REF DANFE Nº 026
|
PAGO |
478,02 |
|
16/04/2025 |
11030010
PADRE CÍCERO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE QUIXELÔ/CE, NOS MOLDES DO PLANO DE TRABALHO Nº 14 [...]
|
PAGO |
39.454,12 |
|
16/04/2025 |
10040028
MARCIA MARIA GUEDES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - FUNDAMENTAL, [...]
|
LIQUIDADO |
624,00 |
|
16/04/2025 |
10040018
BERNARDINO IZAQUE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - FUNDAMENTAL, [...]
|
LIQUIDADO |
191,10 |
|
16/04/2025 |
10040017
BENARIA BENTO MACHADO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, CONFORME ART. [...]
|
LIQUIDADO |
3.234,10 |
|
16/04/2025 |
10040016
APARECIDA RODRIGUES OLIVEIRA LIMA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - FUNDAMENTAL, [...]
|
LIQUIDADO |
672,00 |
|
16/04/2025 |
10040011
ADALBIR DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE - CRECHE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
16/04/2025 |
10040010
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO À FAMÍLIA DE ALEXSANDRO LIMA DA SILVA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNC [...]
|
LIQUIDADO |
5.904,82 |
|
16/04/2025 |
10040009
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO À FAMÍLIA DE JOSÉ GENIVAL BENTO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
LIQUIDADO |
4.353,10 |
|
16/04/2025 |
10040008
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO À FAMÍLIA DE GUSTAVO JOSÉ CÂNDIDO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
6.322,12 |
|
16/04/2025 |
10040007
OSELISIA EUFRASIO NECO - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS ESPECIALIZADOS JUNTO À FAMÍLIA DE NARTIMORTO EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE Q [...]
|
LIQUIDADO |
2.694,12 |
|
16/04/2025 |
10030009
OXIGÊNIO PADRE CÍCERO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO (GÁS MEDICINAL) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE QUIXELÔ/CE, CO [...]
|
PAGO |
42.957,50 |
|
16/04/2025 |
08040004
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
16/04/2025 |
08040003
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
16/04/2025 |
08040003
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
16/04/2025 |
08040002
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.220,00 |
|
16/04/2025 |
08040002
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO A SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,00 |
|
16/04/2025 |
08040001
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINET [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
16/04/2025 |
08040001
EDSON ARTCORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTO AO GABINET [...]
|
LIQUIDADO |
780,00 |
|
16/04/2025 |
06030006
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS JUNTOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
31.149,00 |
|
16/04/2025 |
06030005
DW DISTRIBUIDORA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DAS NEVES ALVES DO AMARAL, ATRAV [...]
|
PAGO |
50.272,49 |
|